财务税务社保咨询贴
1805791115谈天说地
说说我自己吧,我从事财务工作有近20年,从最初的增减记账法开始,一步步走到现在。财务工作是我赖以生存的职业。
20年来,年轻时的不安份,让我做过很多的公司,接触面较大,所以不同企业的账目基本能做。税收方面是我的一个兴趣点。所以常学习一些税法的条款。以提高自己的工作水准。
行政及人力资源一直是自己多年来的一个关注点。最早在事业单位就是在行政科。正因为如此,我在财务,税收,人力资源方面都有很广泛的兴趣和一些实际的工作经验。我喜欢和这方面的从业人员进行交流。在腾讯的群中历来是个活跃分子。因为我感觉交流的同时,我更长了见识,积累了更多的知识。。。也更丰富了自己的经验。
所以我一直以来想在妈网开个贴,愿意和妈妈们就一些财务,税务,工商注册,企业纳税筹划,社保,人力资源,面试,职业规划,职场经验方面的问题进行交流。
也希望同行的妈妈们一起参与。
2008/03/27
精选回帖
张扬个性510楼
求助,一些会计业务的处理方法1、X公司发生一笔业务,从欧元户代一客户Y公司收A公司的运费EUR39959:我当时做的分录为:借:银行存款-中行欧元 EUR39959 *8.5 =RMB339651.5 贷:其他应付款—Y公司 EUR39959 *8.5 =RMB339651.5 2、第二天上午将昨天收到的欧元折成美金USD53886.94,分成两笔折: 外汇金额 牌价 人民币金额 牌价 外汇金额USD26709.87 684.57 RMB182848.39 9.1612 EUR19959USD27177.07 684.43 RMB186008 930.04 EUR20000当时作的分录为:借:银行存款-中行美元 USD26709.87*6.86 = RMB183229.71 银行存款-中行美元 USD27177.07*6.86 = RMB186434.70贷:银行存款-中行欧元 EUR39959*8.5 = RMB 339651.50 其他业务收入-汇兑损益 RMB30012.913、第二天下午,把汇兑成的美元,代客人付款给B公司借:其他应付款—Y公司 USD32042*6.86= RMB219808.12 贷:银行存款--中行美元 USD32042*6.86= RMB219808.12备注:我这边帐上的欧元汇率是8.50 美元的汇率是:6.84X公司代收的币种有美元,欧元及人民币,但是X公司一直代付的只有美元或者人民币,所以X公司挂帐的时候,是把欧元按8.5的汇率折成人民币的,每个月底跟Y公司对余额的时候,只对人民币和美元的余额. 月底,X公司同Y公司对帐余额为:X公司欠Y公司为:RMB33961.50 ; 负数USD:32042 Y公司会计处理这两笔业务,所做的分录是:1、当X公司代收A公司运费EUR39959借:其他应收款--X公司 EUR39959 *8.5 = RMB339651.5贷:应收帐款--A公司 EUR39959 *8.5 = RMB339651.52、X公司代付B公司运费USD32042 借:应付帐款---B公司 USD32042*7 = RMB224294贷:其他应收款—X公司 USD32042*7 = RMB224294备注:Y公司的欧元汇率:8.50 美元汇率:7.0请问像这样的业务,以上**计处理方法是否正确?7等啊等[ 本帖最后由 张扬个性 于 2009-4-25 12:13 编辑 ]
2009/04/03回复
张扬个性548楼
求助,一些会计业务的处理方法1、X公司发生一笔业务,从欧元户代一客户Y公司收A公司的运费EUR39959:我当时做的分录为:借:银行存款-中行欧元 EUR39959 *8.5 =RMB339651.5 贷:其他应付款—Y公司 EUR39959 *8.5 =RMB339651.5 2、第二天上午将昨天收到的欧元折成美金USD53886.94,分成两笔折: 外汇金额 牌价 人民币金额 牌价 外汇金额USD26709.87 684.57 RMB182848.39 9.1612 EUR19959USD27177.07 684.43 RMB186008 930.04 EUR20000当时作的分录为:借:银行存款-中行美元 USD26709.87*6.86 = RMB183229.71 银行存款-中行美元 USD27177.07*6.86 = RMB186434.70贷:银行存款-中行欧元 EUR39959*8.5 = RMB 339651.50 其他业务收入-汇兑损益 RMB30012.913、第二天下午,把汇兑成的美元,代客人付款给B公司借:其他应付款—Y公司 USD32042*6.86= RMB219808.12 贷:银行存款--中行美元 USD32042*6.86= RMB219808.12备注:我这边帐上的欧元汇率是8.50 美元的汇率是:6.84X公司代收的币种有美元,欧元及人民币,但是X公司一直代付的只有美元或者人民币,所以X公司挂帐的时候,是把欧元按8.5的汇率折成人民币的,每个月底跟Y公司对余额的时候,只对人民币和美元的余额. 月底,X公司同Y公司对帐余额为:X公司欠Y公司为:RMB33961.50 ; 负数USD:32042 Y公司会计处理这两笔业务,所做的分录是:1、当X公司代收A公司运费EUR39959借:其他应收款--X公司 EUR39959 *8.5 = RMB339651.5贷:应收帐款--A公司 EUR39959 *8.5 = RMB339651.52、X公司代付B公司运费USD32042 借:应付帐款---B公司 USD32042*7 = RMB224294贷:其他应收款—X公司 USD32042*7 = RMB224294备注:Y公司的欧元汇率:8.50 美元汇率:7.0请问像这样的业务,以上**计处理方法是否正确?
2009/04/27回复
慕鱼712楼
先给乐于助人的楼主送花花~~ 偶想请教下广告税费的计算假设当月做一笔10万的广告,支付给媒体发布费6万,税费计算是这样吗?营业税=100000*5%=5000城建税=5000*7%=350教育费=5000*3%=150文化事业建设费=100000-60000=40000*3%=1200合计:6700盼解答。谢谢[ 本帖最后由 慕鱼 于 2009-8-12 15:58 编辑 ]
2009/08/12回复
jingji398928941140楼
谢谢分享。。。。。。。。。
2015/10/13回复
全部回帖
爱笑的虫虫沙发
我也想请教楼主:我是广州户口,之前在广州买了5年,珠海买了6年社保养老、医疗,现在已经停了两年多,想在广州继续买是否要单位挂靠?还是以自由职业买?但是我没去办失业证和计生证(已生),是否很麻烦?谢谢
2009/03/25回复
临风而动楼板凳
lxq0608:
请教LZ,我之前的公司在省社保买的保险(买了三年多),后来就一直在市社保买的,我想请教现在是否需要把省社保买的那几年转到市社保,还是等退休再说,另外,听你说好象在广州办退休要档案的,那我们这些没档案的,如果在广州买够15年社保,到退休时没有档案办不了退休,是不是就不能享受退休金啊?谢谢!
查看原文一般是退休时合并的。档案问题目前正在放松政策。我们目前买社保前都会做一下劳动备案。这个相当于档案的建立了。所以大家记得劳动备案,以便连续建立。
2009/03/25回复
临风而动楼4楼
LJM84:
你好!我想请问一下,生完BB到社保中心办理生育保险津贴的时候,是不是一定要有劳动手册?因为我之前买社保的时候,没办劳动手册,现在要补办,可要提供的东西多,还没准备好。
查看原文以前生育保险的享受一定要劳动手册的。目前广州市户口的已三证统一为就业失业证了。如果外地户口有些区还是要绿本的劳动手册的。提供的手续一定要办的。而且生育保险办理是有期限的。好象是生育之后的5个月内吧。抓紧时间啊。
2009/03/25回复
临风而动楼5楼
爱笑的虫虫:
我也想请教楼主:我是广州户口,之前在广州买了5年,珠海买了6年社保养老、医疗,现在已经停了两年多,想在广州继续买是否要单位挂靠?还是以自由职业买?但是我没去办失业证和计生证(已生),是否很麻烦?谢谢
查看原文这个要权衡一下,你以后是不是打算不再工作了?如果是不再工作也不可能再找工作了。就自由职业买。否则单位挂靠买。
挂单位买和自由职业买,目前在医保方面政策相差蛮大的。
挂单位买和自由职业买,目前在医保方面政策相差蛮大的。
2009/03/25回复
我也是会计,希望老前辈们多多指教。我QQ是45656612,也想加入会计群。
2009/03/25回复
张扬个性8楼
请教:一朋友在08年9月份购买了一家小规模纳税人企业,公司的前身是贸易公司,购买后更改为企业管理咨询公司。
在08年9月份这之前,那家公司帐上一直挂有:应收账款余额RMB10970,预付账款余额RMB59910,预收账款余额为RMB17570
这三个科目的业务,有些是在07年发生的,有些是08年上半年发生的,而且都是些没有**的业务往来
主要这些业务,是之前公司要把帐上的资金转出去,而做的
现在想把这些一直挂 有的余额全部冲平要怎么做呢?这样冲平会不会有什么风险?
之前有问过人,有些说直接冲掉就好了
有些说,应收帐款好冲,直接做现金收入就可以了,但是预收跟预付的,是冲也不是,不冲也不是,到时税局查起来,这**有问题的
请教这种问题到底应该怎么处理呢?
在08年9月份这之前,那家公司帐上一直挂有:应收账款余额RMB10970,预付账款余额RMB59910,预收账款余额为RMB17570
这三个科目的业务,有些是在07年发生的,有些是08年上半年发生的,而且都是些没有**的业务往来
主要这些业务,是之前公司要把帐上的资金转出去,而做的
现在想把这些一直挂 有的余额全部冲平要怎么做呢?这样冲平会不会有什么风险?
之前有问过人,有些说直接冲掉就好了
有些说,应收帐款好冲,直接做现金收入就可以了,但是预收跟预付的,是冲也不是,不冲也不是,到时税局查起来,这**有问题的
请教这种问题到底应该怎么处理呢?
2009/03/26回复
临风而动楼9楼
在接手时就应转掉他的.
相信公司法定代表人也做了变更吧~~上手的事情是不是在变更时做了查账呢,还是出了公证书?
转手过来的公司是有这种麻烦的.
一般来说这种账接手时就冲平它.冲平不是让你拿现金来冲,之前的事建议你不要动用自己的现金来冲,这样更加说不清的.
全部转入营业外收支.从数据来看,是损失来的.可能这笔损失税局不会认可,你可以先申请报备试一下.估计最终是所得税前无法列支的.
相信公司法定代表人也做了变更吧~~上手的事情是不是在变更时做了查账呢,还是出了公证书?
转手过来的公司是有这种麻烦的.
一般来说这种账接手时就冲平它.冲平不是让你拿现金来冲,之前的事建议你不要动用自己的现金来冲,这样更加说不清的.
全部转入营业外收支.从数据来看,是损失来的.可能这笔损失税局不会认可,你可以先申请报备试一下.估计最终是所得税前无法列支的.
2009/03/26回复
倩儿11楼
LZ,我的情况可能有点复杂:
1、我08年9月前一直与分公司签合同,购市社保。
2、08年10月分公司结束,停了社保,与上海总公司签定合约,但没帮我买社保,说等新的分公司设立才买到。
3、09年3月,总公司把我交到其他人力资源公司管理(公司其他同事都这样操作),合约从09年1月开始。
现在出现问题:人力资源公司说他们3月才收到我的资料,办增员,只能帮我从2月购社保,说社保局规定只能补缴2个月的。
那我08年10月至09年1月的社保无法补交了吗?我岂不是很无辜?
1、我08年9月前一直与分公司签合同,购市社保。
2、08年10月分公司结束,停了社保,与上海总公司签定合约,但没帮我买社保,说等新的分公司设立才买到。
3、09年3月,总公司把我交到其他人力资源公司管理(公司其他同事都这样操作),合约从09年1月开始。
现在出现问题:人力资源公司说他们3月才收到我的资料,办增员,只能帮我从2月购社保,说社保局规定只能补缴2个月的。
那我08年10月至09年1月的社保无法补交了吗?我岂不是很无辜?
2009/03/26回复
mengyang790113楼
临风而动:
一样啊, 我都想发泄一下,随着年纪的增大,找工越来越难,考注册俺是没戏了,自己什么料自己知道啊.我现在没有什么过多的要求,只想要个稳定双休的工作,工资对得起俺的双学历,几个中级职称和20年的工作经验就可以了。唉。就这点要求都不容乐观。
查看原文 注册我感觉没什么大用
2009/03/26回复
临风而动楼14楼
倩儿:
LZ,我的情况可能有点复杂:1、我08年9月前一直与分公司签合同,购市社保。2、08年10月分公司结束,停了社保,与上海总公司签定合约,但没帮我买社保,说等新的分公司设立才买到。3、09年3月,总公司把我交到其他人力资源公司管理(公司其他同事都这样操作),合约从09年1月开始。现在出现问题:人力资源公司说他们3月才收到我的资料,办增员,只能帮我从2月购社保,说社保局规定只能补缴2个月的。 那我08年10月至09年1月的社保无法补交了吗?我岂不是很无辜?
查看原文可以补交的,不过有些保险无法补比如失业,医疗,养老就可以补的。
2009/03/27回复
临风而动楼15楼
益生菌:
你好。本人有个问题想请教。与公司签订了劳动合同是享受三个月的产假。但是本人因要带小孩没能及时出来上班。多休了三个月。公司就要我递辞职信。无奈只好递信。算工资时公司将后三个月的社保全在我产假工资里面扣掉。请问后三个月的社保是不是全部都要自己出呢?(公司以公司的名誉帮我购买的)。另外在办理产假时,人事经理就讲我休完产假无及时上班的就当我自动离职(公司与我签订三年合约的还没到期),这样合法吗?谢谢
查看原文你过了哺乳期没?这个一个问题。
另外你没去上班,有没和公司书面沟通过继续休产假。当时公司是怎么答复你的?这是第二个问题。
公司是何时通知你,算你辞职的?
在没有书面通知你辞职之前,你的社保应由公司负担。
另外你没去上班,有没和公司书面沟通过继续休产假。当时公司是怎么答复你的?这是第二个问题。
公司是何时通知你,算你辞职的?
在没有书面通知你辞职之前,你的社保应由公司负担。
2009/03/27回复
张扬个性17楼
求助,一些会计业务的处理方法
1、X公司发生一笔业务,从欧元户代一客户Y公司收A公司的运费EUR39959:
我当时做的分录为:
借:银行存款-中行欧元 EUR39959 *8.5 =RMB339651.5
贷:其他应付款—Y公司 EUR39959 *8.5 =RMB339651.5
2、第二天上午将昨天收到的欧元折成美金USD53886.94,分成两笔折:
外汇金额 牌价 人民币金额 牌价 外汇金额
USD26709.87 684.57 RMB182848.39 9.1612 EUR19959
USD27177.07 684.43 RMB186008 930.04 EUR20000
当时作的分录为:
借:银行存款-中行美元 USD26709.87*6.86 = RMB183229.71
银行存款-中行美元 USD27177.07*6.86 = RMB186434.70
贷:银行存款-中行欧元 EUR39959*8.5 = RMB 339651.50
其他业务收入-汇兑损益 RMB30012.91
3、第二天下午,把汇兑成的美元,代客人付款给B公司
借:其他应付款—Y公司 USD32042*6.86= RMB219808.12
贷:银行存款--中行美元 USD32042*6.86= RMB219808.12
备注:我这边帐上的欧元汇率是8.50 美元的汇率是:6.84
X公司代收的币种有美元,欧元及人民币,但是X公司一直代付的只有美元或者人民币,所以X公司挂帐的时候,是把欧元按8.5的汇率折成人民币的,每个月底跟Y公司对余额的时候,只对人民币和美元的余额. 月底,X公司同Y公司对帐余额为:X公司欠Y公司为:RMB33961.50 ; 负数USD:32042
Y公司会计处理这两笔业务,所做的分录是:
1、当X公司代收A公司运费EUR39959
借:其他应收款--X公司 EUR39959 *8.5 = RMB339651.5
贷:应收帐款--A公司 EUR39959 *8.5 = RMB339651.5
2、X公司代付B公司运费USD32042
借:应付帐款---B公司 USD32042*7 = RMB224294
贷:其他应收款—X公司 USD32042*7 = RMB224294
备注:Y公司的欧元汇率:8.50 美元汇率:7.0
请问像这样的业务,以上**计处理方法是否正确?
7等啊等
[ 本帖最后由 张扬个性 于 2009-4-25 12:13 编辑 ]
1、X公司发生一笔业务,从欧元户代一客户Y公司收A公司的运费EUR39959:
我当时做的分录为:
借:银行存款-中行欧元 EUR39959 *8.5 =RMB339651.5
贷:其他应付款—Y公司 EUR39959 *8.5 =RMB339651.5
2、第二天上午将昨天收到的欧元折成美金USD53886.94,分成两笔折:
外汇金额 牌价 人民币金额 牌价 外汇金额
USD26709.87 684.57 RMB182848.39 9.1612 EUR19959
USD27177.07 684.43 RMB186008 930.04 EUR20000
当时作的分录为:
借:银行存款-中行美元 USD26709.87*6.86 = RMB183229.71
银行存款-中行美元 USD27177.07*6.86 = RMB186434.70
贷:银行存款-中行欧元 EUR39959*8.5 = RMB 339651.50
其他业务收入-汇兑损益 RMB30012.91
3、第二天下午,把汇兑成的美元,代客人付款给B公司
借:其他应付款—Y公司 USD32042*6.86= RMB219808.12
贷:银行存款--中行美元 USD32042*6.86= RMB219808.12
备注:我这边帐上的欧元汇率是8.50 美元的汇率是:6.84
X公司代收的币种有美元,欧元及人民币,但是X公司一直代付的只有美元或者人民币,所以X公司挂帐的时候,是把欧元按8.5的汇率折成人民币的,每个月底跟Y公司对余额的时候,只对人民币和美元的余额. 月底,X公司同Y公司对帐余额为:X公司欠Y公司为:RMB33961.50 ; 负数USD:32042
Y公司会计处理这两笔业务,所做的分录是:
1、当X公司代收A公司运费EUR39959
借:其他应收款--X公司 EUR39959 *8.5 = RMB339651.5
贷:应收帐款--A公司 EUR39959 *8.5 = RMB339651.5
2、X公司代付B公司运费USD32042
借:应付帐款---B公司 USD32042*7 = RMB224294
贷:其他应收款—X公司 USD32042*7 = RMB224294
备注:Y公司的欧元汇率:8.50 美元汇率:7.0
请问像这样的业务,以上**计处理方法是否正确?
7等啊等
[ 本帖最后由 张扬个性 于 2009-4-25 12:13 编辑 ]
2009/04/03回复