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财务税务社保咨询贴

1825441115谈天说地

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爱笑的虫虫:
我也想请教楼主:我是广州户口,之前在广州买了5年,珠海买了6年社保养老、医疗,现在已经停了两年多,想在广州继续买是否要单位挂靠?还是以自由职业买?但是我没去办失业证和计生证(已生),是否很麻烦?谢谢
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这个要权衡一下,你以后是不是打算不再工作了?如果是不再工作也不可能再找工作了。就自由职业买。否则单位挂靠买。
挂单位买和自由职业买,目前在医保方面政策相差蛮大的。
2009/03/25回复
sophie.susophie.su482楼
很不错,送花
2009/03/25回复
我也是会计,希望老前辈们多多指教。我QQ是45656612,也想加入会计群。
2009/03/25回复
请教:一朋友在08年9月份购买了一家小规模纳税人企业,公司的前身是贸易公司,购买后更改为企业管理咨询公司。

在08年9月份这之前,那家公司帐上一直挂有:应收账款余额RMB10970,预付账款余额RMB59910,预收账款余额为RMB17570
这三个科目的业务,有些是在07年发生的,有些是08年上半年发生的,而且都是些没有**的业务往来
主要这些业务,是之前公司要把帐上的资金转出去,而做的

现在想把这些一直挂 有的余额全部冲平要怎么做呢?这样冲平会不会有什么风险?
之前有问过人,有些说直接冲掉就好了
有些说,应收帐款好冲,直接做现金收入就可以了,但是预收跟预付的,是冲也不是,不冲也不是,到时税局查起来,这**有问题的

请教这种问题到底应该怎么处理呢?
2009/03/26回复
在接手时就应转掉他的.
相信公司法定代表人也做了变更吧~~上手的事情是不是在变更时做了查账呢,还是出了公证书?
转手过来的公司是有这种麻烦的.
一般来说这种账接手时就冲平它.冲平不是让你拿现金来冲,之前的事建议你不要动用自己的现金来冲,这样更加说不清的.
全部转入营业外收支.从数据来看,是损失来的.可能这笔损失税局不会认可,你可以先申请报备试一下.估计最终是所得税前无法列支的.
2009/03/26回复
lxq0608lxq0608486楼
谢谢LZ的解答
2009/03/26回复
倩儿倩儿487楼
LZ,我的情况可能有点复杂:
1、我08年9月前一直与分公司签合同,购市社保。
2、08年10月分公司结束,停了社保,与上海总公司签定合约,但没帮我买社保,说等新的分公司设立才买到。
3、09年3月,总公司把我交到其他人力资源公司管理(公司其他同事都这样操作),合约从09年1月开始。
现在出现问题:人力资源公司说他们3月才收到我的资料,办增员,只能帮我从2月购社保,说社保局规定只能补缴2个月的。
   那我08年10月至09年1月的社保无法补交了吗?我岂不是很无辜?
2009/03/26回复
多谢楼主这么及时地回复了问题,谢谢!!!!!!
2009/03/26回复
临风而动:
一样啊,   我都想发泄一下,随着年纪的增大,找工越来越难,考注册俺是没戏了,自己什么料自己知道啊.我现在没有什么过多的要求,只想要个稳定双休的工作,工资对得起俺的双学历,几个中级职称和20年的工作经验就可以了。唉。就这点要求都不容乐观。
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注册我感觉没什么大用
2009/03/26回复
倩儿:
LZ,我的情况可能有点复杂:1、我08年9月前一直与分公司签合同,购市社保。2、08年10月分公司结束,停了社保,与上海总公司签定合约,但没帮我买社保,说等新的分公司设立才买到。3、09年3月,总公司把我交到其他人力资源公司管理(公司其他同事都这样操作),合约从09年1月开始。现在出现问题:人力资源公司说他们3月才收到我的资料,办增员,只能帮我从2月购社保,说社保局规定只能补缴2个月的。   那我08年10月至09年1月的社保无法补交了吗?我岂不是很无辜?
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可以补交的,不过有些保险无法补比如失业,医疗,养老就可以补的。
2009/03/27回复
益生菌:
你好。本人有个问题想请教。与公司签订了劳动合同是享受三个月的产假。但是本人因要带小孩没能及时出来上班。多休了三个月。公司就要我递辞职信。无奈只好递信。算工资时公司将后三个月的社保全在我产假工资里面扣掉。请问后三个月的社保是不是全部都要自己出呢?(公司以公司的名誉帮我购买的)。另外在办理产假时,人事经理就讲我休完产假无及时上班的就当我自动离职(公司与我签订三年合约的还没到期),这样合法吗?谢谢
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你过了哺乳期没?这个一个问题。
另外你没去上班,有没和公司书面沟通过继续休产假。当时公司是怎么答复你的?这是第二个问题。
公司是何时通知你,算你辞职的?
在没有书面通知你辞职之前,你的社保应由公司负担。
2009/03/27回复
GZASHLEYGZASHLEY492楼
送花
2009/03/27回复
求助,一些会计业务的处理方法
1、X公司发生一笔业务,从欧元户代一客户Y公司收A公司的运费EUR39959:
我当时做的分录为:

借:银行存款-中行欧元      EUR39959 *8.5       =RMB339651.5  
   贷:其他应付款—Y公司    EUR39959 *8.5       =RMB339651.5

2、第二天上午将昨天收到的欧元折成美金USD53886.94,分成两笔折:
      外汇金额         牌价           人民币金额           牌价      外汇金额
USD26709.87     684.57        RMB182848.39          9.1612       EUR19959
USD27177.07     684.43        RMB186008            930.04        EUR20000

当时作的分录为:
借:银行存款-中行美元      USD26709.87*6.86   = RMB183229.71
     银行存款-中行美元      USD27177.07*6.86 =   RMB186434.70
贷:银行存款-中行欧元       EUR39959*8.5   =      RMB 339651.50
    其他业务收入-汇兑损益                         RMB30012.91

3、第二天下午,把汇兑成的美元,代客人付款给B公司
借:其他应付款—Y公司             USD32042*6.86=   RMB219808.12
  贷:银行存款--中行美元            USD32042*6.86=  RMB219808.12

备注:我这边帐上的欧元汇率是8.50   美元的汇率是:6.84
X公司代收的币种有美元,欧元及人民币,但是X公司一直代付的只有美元或者人民币,所以X公司挂帐的时候,是把欧元按8.5的汇率折成人民币的,每个月底跟Y公司对余额的时候,只对人民币和美元的余额. 月底,X公司同Y公司对帐余额为:X公司欠Y公司为:RMB33961.50 ; 负数USD:32042

Y公司会计处理这两笔业务,所做的分录是:

1、当X公司代收A公司运费EUR39959
借:其他应收款--X公司     EUR39959 *8.5 = RMB339651.5
贷:应收帐款--A公司      EUR39959 *8.5 = RMB339651.5

2、X公司代付B公司运费USD32042
  借:应付帐款---B公司    USD32042*7 =  RMB224294
贷:其他应收款—X公司   USD32042*7 =  RMB224294
备注:Y公司的欧元汇率:8.50  美元汇率:7.0

请问像这样的业务,以上**计处理方法是否正确?
7等啊等

[ 本帖最后由 张扬个性 于 2009-4-25 12:13 编辑 ]
2009/04/03回复
临风大姐,所问问题很长,麻烦帮我解答一下,先谢过了 。节后等回复。8
2009/04/04回复
等回复7
2009/04/07回复
很好的贴,支持
2009/04/07回复
等回复8
2009/04/07回复
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